审计承诺书
时间:2025-07-26 作者:摘抄号审计承诺书(收藏十二篇)。
⬣ 审计承诺书
审计组:
按照《XXXXX领导干部经济责任审计实施办法》和《关于хххххх同志经济责任审计审前准备资料及有关事项的通知》要求,我单位向审计组提供了此次审计所需财务会计资料及相关资料,并对下列情况做出承诺:
一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行开户账号等会计资料是真实的、完整的。
二、所提供的与经济管理、财务收支等有关的资料和其他资料是真实的、完整的。
三、如果所提供的资料存在不真实、不完整的情况,愿承担相应的法律责任。
四、审计组要求提供的其他资料需要做出承诺的,单独起草有关承诺说明。
单位负责人签字:
⬣ 审计承诺书
为进一步加强我校师德师风建设,树师表形象,扬教育新风。我校将紧紧围绕全面落实科学发展观,构建和谐校园,以规范教育行为和民主管理为重点,以加强师德建设为核心。根据市教育局朔教发[20xx]7号文件——《关于在全市学校开展校长教师遵守职业道德行为承诺活动的通知》文件精神,结合本校的实际情况,我特向社会、家长和学生作出公开承诺:
一、端正办学行为,保证教育公平。全面贯彻党的教育方针,坚持科学的办学理念,严格按照县教育局的有关文件规定招生。开齐课程,开足课时,切实减轻学生负担,努力提高教育教学质量。不歧视学困生,不放弃贫困生,让每一个学生都能全面发展 ,健康成长。
二、规范学校收费,实行公示制度。加强学校收费管理,严格执行上级收费政策和收费办法,不擅自提高收费标准,不巧立名目收费,并及时向社会公示,接受群众监督。
三、强化师德教育,坚持廉洁从教。教师要积极探索教育教学规律,不断提高教学质量和教书育人的本领,以真情、真心、真诚,教育和影响学生,努力成为学生的良师益友,成为学生健康成长的指导者和引路人。不体罚或变相体罚学生,不向家长和学生索要钱物。
四、严谨治学,确保业务优良。树立优良学风及终身学习的观念,刻苦钻研业务,努力提高教学水平;熟悉教育理论,掌握现代化教学方法和教学手段,精通教育教学业务,深入一线听课研讨。
五、加强安全管理,创建平安校园。抓好师生安全教育,增强安全意识和自我保护意识,强化安全措施,及时排除安全隐患,切实保障学生生命、财产安全。
六、搞好民主治校,坚持校务公开。多形式、多渠道向社会和家长公开学校情况,规范和丰富校务公开形式,诚恳听取师生员工及社会各界对学校工作的意见和建议,认真受理学校收费、招生、师德师风等咨询和投诉,抓实民主评议,密切学校与社会、家长的联系。
以上承诺,保证自我遵守,同时敬请上级领导、师生员工、学生家长监督检查。
承诺校长: (学校盖章) 二0XX年二月十七日
⬣ 审计承诺书
审计局:
根据有关法律、法规、规章和贵局约定,我公司对贵局委托的工程项目审计有关廉政纪律作以下承诺:
一、严格遵守职业道德和社会公德。执行国家及行业有关法规规章,严格履行岗位职责,忠于职守,严格把关。
二、不向贵局相关人员赠送礼金、礼品、红包(辛苦费、加班费、消暑费、保暖费等)、有价证券、购物卡、网购卡、会员卡;不宴请及不邀请贵局相关人员旅游和进行娱乐活动;
三、不接受被审计单位和施工单位礼金、礼品、红包(辛苦费、加班费、消暑费、保暖费等)、有价证券、购物卡、网购卡、会员卡;不接受宴请、旅游和娱乐活动;
四、遵守审计部门的“审计纪律八不准”;
五、未经贵局书面许可,不得擅自到被审计单位和施工单位调查取证和询问相关人员;
六、不打听和不向其他人员透露审计相关事宜;
七、文明执审,公平正义,不徇私枉法;
八、根据本承诺相关条款,公司应与每个项目审计工程师签订廉政承诺书。
承诺单位:
日期:
审计廉政的承诺书2
《生产经营单位安全生产告知书》已收到。根据《安全生产法》和《浙江省安全生产条例》,我作为本单位(企业)的.主要负责人(法定代表人、投资人、实际控制人等)和安全生产第一责任人,对本单位的安全生产工作负全面责任。本人保证:认真贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规、政策和工作要求,积极落实安全生产主体责任,加强基础建设,改善安全生产条件,提升安全生产本质水平,努力做好本单位(企业)的安全生产工作,减少和杜绝各类事故,创造良好的安全环境。我们郑重承诺:
一、依法建立安全生产管理机构,配备符合法定要求的安全生产管理人员,保证安全生产管理机构和安全生产管理人员履行安全管理职责;认真开展安全生产标准化建设,使安全生产管理做到科学化、制度化、规范化。
二、依据有关安全生产法律、法规、标准,建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程并严格落实到位。
三、确保资金投入,按规定提取和使用安全生产费用,确保本单位具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。
四、依法制定本单位安全生产教育和培训计划,并实施对所有从业人员(包括被派遣劳动者和实习学生)进行安全生产教育和安全知识(包括从业人员驾骑电动车、安全出行以及消防安全等相关知识)培训,如实记录教育培训情况,主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和特种设备操作人员按要求做到持证上岗。
五、不违章指挥,不强令从业人员违章冒险作业;不使用应淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
六、深入生产现场,定期检查安全生产工作,及时发现、上报和排除安全隐患。按省、市、区有关要求,主动上报安全生产信息,落实重大危险源监控责任,对重大危险源实施有效的监测、监控和整改。
七、加强设备、设施管理,在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志;加强自备车辆和驾驶员安全管理。
八、依法制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练,落实操作岗位应急措施;建立健全并落实安全生产事故隐患排查制度。
九、尊重从业人员依法享有的权益,如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施、事故应急处理措施和本单位的事故隐患排查治理情况。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督教育从业人员按照规则佩戴、使用。
十、依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费,按标准储存安全风险抵押金或缴纳安全生产责任保险费用。
十一、自觉接受各级各类安全监管部门、监察机构的监督和监察,绝不弄虚作假。按要求上报生产安全事故,做好事故抢险救援,妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。
十二、认真履行法律法规规定的其他安全生产职责和各项社会责任。
承诺单位(盖章):
法定代表人(主要负责人)签名:
日期:
⬣ 审计承诺书
1、施工范围
2、为参加工程施工的人员办理相关的手续,无相关手续,不允许上岗。
3、对参加工程施工的工程人员进行安全生产方面的有关知识培训,并通过安全生产培训考试合格后,方可参加工程建设施工。
4、在工程施工中,注意爱护联通公司的各种设备、设施,严禁偷盗、挪用和破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡施工人员违反本条款,一经发现我公司将加倍处罚,严肃处理,情节严重的送公安机关处理。
5、在工程施工中,注意保护已有的通信设施,包括联通公司及其他运营商的通信设施和其他设备,如果造成联通或其他运营商的通信设施和设备通信障碍,责任由我公司承担,与联通公司无任何关系。
6、在工程施工中,加强安全生产教育,规范施工,严格按照安全操作规范进行操作,按照规定配置相应的安全防护措施,确保工程施工安全。如果在本期工程施工中,因施工造成的伤、病、残、亡或财产 损失等安全责任,概由我公司承担,与联通公司无任何法律责任。
7、在施工中遵守有关法律法规,遵守中国联通安全管理制度、措施和规定,严格遵守安全操作规程,对违反规定而造成的损失和后果,由我公司承担。
8、我公司对于分配站点施工内容全部保证按照技术规范及要求按时完成,绝不出现挑站点的情况。
9、其他未尽事宜,按照安全生产有关管理办法处理。
⬣ 审计承诺书
xx有限公司:
为切实加强审计人员廉洁从审责任意识,严格执行审计工作纪律,争做人民满意的审计员,我承诺:
第一条:审计组组长对审计组的廉政工作负领导责任,并切实认真地组织审计组开展以下工作:
(一)组织开展审计组廉政教育。因地制宜,讲求实效,充分利用现有资源和网络技术,开展审前警示、审中提醒和审后讲评,增强审计人员的廉洁从审意识;
(二)向被审计单位宣传廉政纪律。进驻审计点后,及时向被审计单位宣传“八不准”审计纪律和《审计组廉政责任》相关规定,争取被审计单位的支持和配合;
(三)检查审计纪律和廉政规定执行情况。离开审计点前,检查审计组执行审计纪律情况,并向被审计单位征求廉洁自律意见。积极配合局纪检组开展审计现场廉政巡查和审后廉政回访;
(四)落实对外聘人员的纪律管理。加强对外聘人员的职业道德教育和日常纪律管理,采取多种方式,使其充分知悉并严格遵守各项审计纪律、廉政纪律和保密规定;
(五)严格执行重要情况报告制度。审计结束后向州局主要领导和局纪检组汇报和报送审计组廉政纪律执行情况。特别是对审计过程中涉嫌违纪违规或可能影响审计机关形象的重要情况,要及时向单位主要领导或纪检组报告或向上一级有关部门举报。
第二条:审计组长要带头恪守审计职业道德,保持审计应有的独立性,忠于职守,依法审计。做到:
(一)了解审计组成员可能损害审计独立性的情形,并采取回避、追加复核等相应措施;
(二)现场审计、延伸审计、核查重要事项和接受重要审计工作资料以及交换审计意见时,必须保证2人以上,避免审计人员单独与被审计单位接触;
(三)不得隐瞒、变更审计发现的问题或者与被审计单位串通舞弊,提交内容虚假的审计报告;
(四)不得泄露在执行公务中知悉的国家秘密、形成的秘密文件材料和被审计单位的商业秘密。
(五)严格实行外勤经费自理。关注审计组成员在审计期间的费用支出情况,避免因与被审计单位发生经济关系,影响审计的独立性。同时应尽力减轻下级审计机关的经济负担。
第三条:在审计期间严格遵守以下审计纪律和廉政规定:
(一)不准接受被审计单位或与被审计单位有经济关联的单位的宴请;
(二)不准入住明显高于外勤经费标准的豪华、涉外宾馆;
(三)不准接受可能影响客观公正履行审计职责的旅游、健身、娱乐等活动安排;
(四)不准参加带有赌博性质的活动;
(五)不准接受被审计单位赠送的礼品、礼金、购物卡和有价证券等;
(六)不准接受被审计单位以任何名义给予的加班费、奖金、补贴和福利品等;
(七)不准在执行公务以外的时间占用被审计单位的通讯设备和交通工具;
(八)不准借用被审计单位的资金,或在被审计单位报销应由个人负担的费用;
(九)不准通过中介组织收取劳务费、咨询费、介绍费;
(十)不准为个人或家属、亲友购买被审计单位内部职工股或未上市原始股票;
(十一)不准向被审计单位提出安排自己亲友工作的要求;
(十二)不准利用审计权力和审计影响力从被审计单位获取不正当利益,或者默许、纵容、授意配偶、子女或特定关系人通过被审计单位谋取不正当利益;
(十三)不准利用审计中掌握的内幕信息谋取利益。
以上承诺如有违反,严格按照《中国共产党纪律处分条例》或《行政机关公务员处分条例》等规定严肃处理,并与评先选优、提拔任用等挂钩。
承诺人:
日期:
⬣ 审计承诺书
企业审计部工作承诺书范例二
作为一名审计干部,恪尽职守,履行职责是我的天职,在此,我郑重承诺:
1、协助局长抓好思想教育和政治、业务学习。
2、按照工作分工,认真做好分管的各项工作。
3、把好审计质量关,认真审核各种审计文书。对审计中重大问题及时向局长报告或提请审计业务会讨论研究并作出决定。
4、抓好工会、老龄、青年等工作。
5、抓好局党组相关工作。
6、及时收集廉政责任反馈书。
7、做好局长交办的其他工作。
8、每年完成1个项目协审,审计信息4篇。
如违反承诺,我愿承担相应责任。
⬣ 审计承诺书
x公司审计组:
根据审计组的工作要求,现就我公司在本次审计过程中的有关配合工作,向审计组承诺如下:
1、我公司已按本次《审计通知书》所附《审计所需资料清单》要求,提供了属审计时间范围的全部资料,并将根据审计组要求,在收到新的《审计所需资料清单》后一个工作日内,提供其他审计所需资料。
2、我们所提供的一切资料都真实、公允地反映了企业的经营活动情况,如有不符合真实性、完整性要求的,我们将承担全部责任。
3、我公司依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定进行会计核算,不存在账外资金、账外账户。
4、我公司已安排确定各职能部门的审计联系人,负责本部门资料提供、解释说明、审计情况反馈等工作,保持通讯畅通。审计期间无特殊情况,不安排他们出差或休假。
5、我公司将提供必要的审计工作条件。
以上承诺,我们将严格遵守,并愿意接受审计组成员的监督和评价。
被审计单位(盖章)
xx年xx月xx 日
⬣ 审计承诺书
xx有限公司:
为加强审计机关派出审计组廉政建设,县审计局结合实际制定了《审计组廉洁从审承诺书制度》。从今年4月开始实施。其主要内容是:审计组在审计工作进点前必须与局纪检监察室签定《承诺书》,把廉洁从审贯穿到每个审计项目的审前警示、审中提醒、审后讲评、年度考核及奖惩任免全过程。该局具体主要从三个方面组织实施。
一、明确审计组廉洁从审的具体事项。
要求审计组在审计期间承诺必须严格执行审计财经法规,自觉遵守党纪政纪和审计工作“八不准”纪律,以及党风廉政建设制度,把审计机关廉洁从审、严格执行审计工作纪律落实到审计一线的工作人员,增强审计人员遵纪守法的自觉性。
二、明确审计组长履行廉洁从审的具体职责。
要求审计组长审前要开展审前教育警示;进点审计要向被审计单位宣读“八不准”审计工作纪律,张贴审计公示书并告知投诉或反映审计意见的受理部门和电话;审计过程中要督促检查是否遵守审计人员廉洁纪律;审计结束后要再次检查审计组执行廉政纪律的情况,并请被审计单位填写《审计组执行审计纪律情况反馈表》,直接交局纪检监察室存档,作为考核每个审计人员廉政建设的依据。
三、严格执行奖优罚劣制度。
把坚持依法审计、廉洁自律作为考核奖惩任免审计干部的重要依据。对自觉遵守审计工作纪律、勤政廉洁、坚决抵制吃请、赠送有价证券和贿赂等不正之风的审计人员,列入年度公务员考核评优和晋升职务的`优秀人选。在审计过程中涉嫌违法违规,审计组长必须及时向局纪检监察室或上级纪检部门报告。对于被查实违反《承诺书》的审计人员或审计组长不履职的,实行评优评先和晋升职务一票否决制,并根据党纪政纪规定追究当事人的责任。
承诺人:
日期:
⬣ 审计承诺书
xxxx区审计局:
鉴于你们检查区教育局系统集中记账中心外其他有关独立核算单位等情况。为了表示对审计工作的理解、支持和充分的配合,现就有关情况承诺如下:
1、本单位向审计组提交的审计事项涉及的相关会计资料是真实的,是按照《中华人民共和国会计法》、以及国家其他相关财务会计法规编制的,本单位对提供资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
2、为配合审计,所有与审计事项有关的'资料,包括重要经济合同、会议记录和其他有关文件等,我们将随时提供你们查阅。
3、除向审计组提供的独立核算单位外,本校无其他独立核算的单位。
4、本单位承担因提供不实资料或未如实提供资料而产生后果的法律责任。
单位盖章: 法人代表签字或签章:
财务主管签字或盖章:
年 月 日 年 月 日
⬣ 审计承诺书
1、做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实.
2、做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审.
3、加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想.
4、进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭证日常审核工作,及时纠正发现问题.
5、认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.
6、在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设.
7、做好二季度,三季度经费收支的分析工作.
8、想办法出注意,提出增收节支措施.
9、按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务.
10、做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余额.
11、局领导交办的其他工作.市局财务审计处.
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⬣ 审计承诺书
本人自愿参加学校组织诚信考试,愿意在考试中自觉遵守各项考试规定,现郑重承诺:
一、严格遵守考试规定和守则,保证按规定程序和要求参加考试,如有违反,自愿按学校有关违规违纪处理办法接受惩戒处理。
二、坚决服从巡考教师管理,自觉遵守考试纪律。
1、考试学生必须按座位号就坐,考试中不得交谈,左顾右盼,互借文具(包括计算尺,计算器等)。试题字迹不清,可等待询问巡检教师,但不得要求解释题意。当考试时间已到时,立即停止答卷,将考卷反扣在桌面上,禁止喧哗。由巡考教师将考卷收完后,离开座位。
2、严禁考试违纪,作弊。凡提供,传递,抄袭与考试课程内容有关信息资料,或抄袭他人答卷或故意给他人抄袭,该门课程成绩记为0分;凡考试违纪学生,成绩记为0分,根据违纪情况,认错态度及造成影响和危害,在批评教育同时,将违纪情况记入诚信档案;取消今后诚信考试申请资格。
3、诚信考场,知识和品行双重考核,相互监督,考验自己,上交一份优秀品行(专项资金使用承诺书)答卷。
4、我以自己人格担保,我考试成绩绝对真实可信。
本人已认真阅读上述考场规则,并保证严格遵守考场纪律,共同维护考试秩序,做一名诚实守信中学生。如有违反,我愿意接受学校有关规定处理。
承诺人:
20xx年x月x日
⬣ 审计承诺书
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:
20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管
预算执行结合财务收支管审核时,针对财务收支、资产管检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导审计12项,发现问题41项,提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的针对。透过审计,严肃了集团公司财务管
20局面,重新任命总经况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
为评价对外投资企业的管行审计,对20资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。
20xx年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843。44万元,核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392。40万元,核减金额384。39万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228。13万元,核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管年度审计工作顺利完成。
在管管方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习展
将预算执行结合财务收支管审核时,针对财务收支、资产管检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导
题
疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管
程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业潜力,为集团审计工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
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